(uppdaterad nyhet)
Vårdföretaget Attendos omsättning och resultat var lägre än väntat i tredje kvartalet.
Omsättningen uppgick till 2 741 miljoner kronor (2 568), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 2 847.
Nettoomsättningen ökade i egen regi-verksamheten med 7,9 procent och i entreprenadverksamheten med 7,1 procent. Nettoomsättningen i bemanningsverksamheten minskade med 4,3 procent.
Ebita-resultatet blev 337 miljoner kronor (340), motsvarande en rörelsemarginal på 12,3 procent (13,2). I föregående kvartal var ebita-marginalen 8,3 procent.
Rörelseresultatet blev 305 miljoner kronor (310), väntat rörelseresultat var 11,1. Rörelsemarginalen var 11,1 procent (12,1).
Resultatet före skatt var 284 miljoner kronor (285), analytikerkonsensus 298. Resultatet efter skatt blev 223 miljoner kronor (224), analytikerkonsensus 233.
Resultat per aktie hamnade på 1,39 kronor (1,39).
Det totala antalet platser i drift i egen regi-boenden uppgick till 10 378 (9 012), en ökning med 15 procent. Antal platser i egen regi under uppförande var 2 757, fördelat på 71 boenden. Det var sjätte kvartalet i följd antalet platser under uppförande i egen regi ökade.
"Förbättringar inom planering och processer samt förvärv bidrog positivt till resultatet. Resultatet påverkades negativt av kraftigt minskad efterfrågan på integrationstjänster samt ett försämrat resultat inom hemtjänsten, främst i Danmark", kommenterar vd Henrik Borelius kvartalet.
Under fjärde kvartalet väntas resultatet belastas av fortsatt utfasning av integrationsverksamhen, kostnader för hemtjänstverksamhet i Danmark och kostnader relaterade till omstrukturering av förvärv. Kostnaderna bedöms vara begränsade till fjärde kvartalet.
[Tabell 1]
Konsensusdata från Bloomberg
Vårdföretaget Attendos omsättning och resultat var lägre än väntat i tredje kvartalet.
Omsättningen uppgick till 2 741 miljoner kronor (2 568), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 2 847.
Nettoomsättningen ökade i egen regi-verksamheten med 7,9 procent och i entreprenadverksamheten med 7,1 procent. Nettoomsättningen i bemanningsverksamheten minskade med 4,3 procent.
Ebita-resultatet blev 337 miljoner kronor (340), motsvarande en rörelsemarginal på 12,3 procent (13,2). I föregående kvartal var ebita-marginalen 8,3 procent.
Rörelseresultatet blev 305 miljoner kronor (310), väntat rörelseresultat var 11,1. Rörelsemarginalen var 11,1 procent (12,1).
Resultatet före skatt var 284 miljoner kronor (285), analytikerkonsensus 298. Resultatet efter skatt blev 223 miljoner kronor (224), analytikerkonsensus 233.
Resultat per aktie hamnade på 1,39 kronor (1,39).
Det totala antalet platser i drift i egen regi-boenden uppgick till 10 378 (9 012), en ökning med 15 procent. Antal platser i egen regi under uppförande var 2 757, fördelat på 71 boenden. Det var sjätte kvartalet i följd antalet platser under uppförande i egen regi ökade.
"Förbättringar inom planering och processer samt förvärv bidrog positivt till resultatet. Resultatet påverkades negativt av kraftigt minskad efterfrågan på integrationstjänster samt ett försämrat resultat inom hemtjänsten, främst i Danmark", kommenterar vd Henrik Borelius kvartalet.
Under fjärde kvartalet väntas resultatet belastas av fortsatt utfasning av integrationsverksamhen, kostnader för hemtjänstverksamhet i Danmark och kostnader relaterade till omstrukturering av förvärv. Kostnaderna bedöms vara begränsade till fjärde kvartalet.
[Tabell 1]
Konsensusdata från Bloomberg